Zum Inhalt springen
Zurück zur Knowledge Base

Bestellungen verwalten

Ein Purchase Order (PO) ist ein Dokument, das du an einen Lieferanten sendest, um Waren oder Leistungen zu bestellen. Papier, Druckfarbe, Finishing-Material oder Fremdleistungen.

  1. Wechsle zu Data → Commercial → Purchase Orders
  2. Klicke auf + New Purchase Order
  3. Wähle den Supplier
  4. Füge Line Items ein: Artikel, Menge und Stückkosten
  5. Setze das Expected delivery date
  6. Klicke auf Save as Draft und dann auf Send to Supplier
StatusBeschreibung
DraftIn Vorbereitung
SubmittedAn den Lieferanten gesendet
AcknowledgedLieferant hat den Eingang der PO bestätigt
Partially ReceivedTeillieferung eingegangen
ReceivedVollständig eingegangen
DisputedEine Abweichung wird mit dem Lieferanten geklärt
CancelledZurückgezogen
  1. Öffne den Purchase Order
  2. Klicke auf Record Receipt und trage die eingegangenen Mengen ein
  3. Speichern

Die Bestände im Lager werden automatisch aktualisiert.